Всем Доброго Дня и хороших праздников! Срочно требуется помощь! Заказчик перечислил нам за выполненные работы вместо 236000 рублей, включая НДС 18%=36000 руб., ошибочно перечислил 632000 руб. включая НДС 18%=96406-78руб. перечислил 18 февраля. 20 февраля в наш адрес направил письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленную сумму 396000 рублей.
Эту сумму мы вернули (перечислили) 28 февраля, указав в том числе НДС с 396000 руб.
Вопрос. Эту ошибочную сумму нужно как то отражать в регистрах учета НДС??? Выписывать ли на нее счет-фактуру??? Не могут налоговики трактовать ее как аванс???
Заранее спасибо!🤯